Struttura proponente | CIG | Oggetto | Partecipanti | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Importo liquidato | Data affidamento - conclusione | Modalità di scelta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice Fiscale | Denominazione | ||||||||
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZA42B7D3A5 | ORDINE 001/2020 - CRP-SIPES-2020 - SERVIZI AMAZON WEB SERVICES PER BANDI MULTISPORTELLO - REINTEGRO CREDITO 2020 | 03609460922
-BEETOBIT S.R.L. |
03609460922 | BEETOBIT S.R.L. | €5.000,00 | €5.000,00 | 10/01/2020 - 17/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZF329DDDC0 | ORDINE 002/2020 - AMMIN ACQUISIZIONE SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI, DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO E DELLE PORTE TAGLIAFUOCO PRESENTI NELLA SEDE AZIENDALE DI SARDEGNA IT DI CAGLIARI, VIA DEI GIORNALISTI 6, “EDIFICIO E | 03807700921
-SCUDO ANTINCENDIO S.R.L. |
03807700921 | SCUDO ANTINCENDIO S.R.L. | €2.148,00 | €682,56 | 10/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZC12B866B0 | ORDINE 003-2020 - ESTENSIONE-PROROGA DI 3 MESI DELL'ORDINE 105/2018 - E-HEALTH- ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI ANALISI DEI DATI DI RICOVERO OSPEDALIERO PER 15 MESI | 12971700153
-3M ITALIA S.R.L. |
12971700153 | 3M ITALIA S.R.L. | €30.390,00 | €30.328,05 | 13/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z6C29FC8DB | ORDINE 004/2020 - E-HEALTH-2020 - SERVIZIO DI POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEL CENTRALINO REGIONALE 1533 PER UN MASSIMO DI 13 MESI | 04367511005
-RTI TELECOM ITALIA S.P.A. |
04367511005 | RTI TELECOM ITALIA S.P.A. | €31.570,00 | €0,00 | 15/01/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | 8176517348 | ORDINE 005/2020 - CSR-INFRA-2019-2020-IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLA SERVER FARM RAS - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALIZZATA | 01745450922
-STEVA S.R.L. |
01745450922 | STEVA S.R.L. | €43.200,00 | €19.100,00 | 20/01/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z7A297AA1D | ORDINE 006/2020 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CORREZIONE AUTOMATICA DELLA PROVA D'ESAME PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE PER IL TRIENNIO 2019-2021 | 02457970925
-ALES SRL |
02457970925 | ALES SRL | €33.332,00 | €9.110,66 | 28/01/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z4F2BCEE40 | ORDINE 007/2020 - ASPAL-CON-02 - COD. INETRNA SIL-GATEWAYSMS - ACQUISIZIONE SERVIZIO PER L’INVIO DI SMS (SMS GATEWAY) N. 6 | 04643350962
-TELECOM ITALIA S.P.A |
04643350962 | TELECOM ITALIA S.P.A | €10.800,00 | €10.800,00 | 30/01/2020 - 24/06/2020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z8D2BD2E06 | ORDINE 008/2020 - SIP-GO-2020 – RINNOVO ANNUALE CERTIFICATI DIGITALI SSL SINGLE HOST SECURELOGIN.REGIONE.SARDEGNA.IT E SUS.REGIONE.SARDEGNA.IT | 02747710362
-DOMARC S.R.L. |
02747710362 | DOMARC S.R.L. | €580,00 | €580,00 | 03/02/2020 - 01/04/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | 81977369BF | ORDINE 009/2020 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE DEL SOFTWARE DI VIRTUALIZZAZIONE (VMWARE) NECESSARIE PER LA MIGRAZIONE DEL CENTRALINO REGIONALE 1533 | 00488410010
-TELECOM ITALIA SPA |
00488410010 | TELECOM ITALIA SPA | €48.220,16 | €48.220,16 | 05/02/2020 - 15/04/2020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z522BE89E0 | ORDINE 010/2020 – SFIRS-MC2020 - SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E SVILUPPO IN TECNOLOGIA JAPS/ENTANDO SU PIATTAFORMA APPLICATIVA DEDICATA ALLA GESTIONE DEL FONDO MICROCREDITO | 03089800233
-REALT TECHNOLOGY S.R.L. |
03089800233 | REALT TECHNOLOGY S.R.L. | €6.400,00 | €5.440,00 | 06/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z182BE93BC | ORDINE 011/2020 - E-HEALTH-2020 - ACQUISTO A VETRINA MEPA CONSIP DI N. 240 LICENZE MENSILI "MICROSOFT 365 E5" NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA SPERIMENTALE DI PROJECT MANAGEMENT | 02048930206
-KORASISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE |
02048930206 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE | €11.976,00 | €11.976,00 | 06/02/2020 - 30/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZC42BE9403 | ORDINE 012/2020 - E-HEALTH-2020 - ACQUISTO A VETRINA MEPA CONSIP DI LICENZE SOFTWARE VARIO NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA SPERIMENTALE DI PROJECT MANAGEMENT | 01671671004
-PROGESOFTWARE S.R.L. |
01671671004 | PROGE-SOFTWARE S.R.L. | €9.760,00 | €9.760,00 | 06/02/2020 - 06/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z422BE9445 | ORDINE 013/2020 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA SPERIMENTALE DI PROJECT MANAGEMENT | 08114810966
-ALLINANCE S.R.L. |
08114810966 | ALLINANCE S.R.L. | €7.000,00 | €7.000,00 | 06/02/2020 - 15/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z172BEDA0F | ORDINE 014/2020 - E-HEALTH-2020 - PUBBLICAZIONE IN (GURI) DEL BANDO DI GARA APERTA “E-HEALTH-2020 FORNITURA DI UNA SOLUZIONE STORAGE DI CLASSE MID-ENTERPRISE PER IL RINNOVO DEL PARCO INSTALLATO DEL COMPARTO H-CLOUD | 01724830763
-AGI Srl |
01724830763 | AGI Srl | €2.015,00 | €2.015,00 | 06/02/2020 - 29/04/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZEC2C13C74 | ORDINE 015/2020 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI BUSTE PIN PER IL CMS E DEI SERVIZI ACCESSORI A SUPPORTO DELL’ATTIVAZIONE DELLE TS-CNS | 01879020517
-ARUBA PEC SPA |
01879020517 | ARUBA PEC SPA | €19.950,00 | €19.950,00 | 17/02/2020 - 28/08/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z952C24D1B | ORDINE 016/2020- AMMIN ACQUISTO DELLA CASELLA PEC DPO@PEC.SARDEGNAIT.IT | 01879020517
-ARUBA PEC S.P.A. |
01879020517 | ARUBA PEC S.P.A. | €10,50 | €0,00 | 20/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZF42C27084 | ORDINE 017/2020- AMMIN ACQUISTO DI N. 5 ALIMENTATORE PER PC DESKTOP | 08870461210
-ITRGDIGITAL SRL |
RGDIGITAL SRL | €83,55 | €0,00 | 20/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z672C270C0 | ORDINE 018/2020- AMMIN ACQUISTO DI N. 1 ALIMENTATORE PER PORTATILE 721092 | 00200599991
-ITMAGMATIX GMBH |
MAGMATIX GMBH | €32,70 | €0,00 | 20/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z3D2C29E4C | ORDINE 020/2020 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI DI N. 2 (DUE) DOCKING STATION PER LA POSTAZIONE DI LAVORO DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ASSESSORATO SANITÀ | 08973230967
-ITAMAZON EU S.A.R.L. |
AMAZON EU S.A.R.L. | €288,32 | €0,00 | 21/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZF52C28079 | ORDINE 019/2020 AMMIN - ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI RINNOVO DELL’ISCRIZIONE PER 13 DIPENDENTI AL PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL |
-PMI Project Management Institute |
PMI Project Management Institute | €1.915,71 | €1.915,71 | 21/02/2020 - 25/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z8C2C2E889 | ORDINE 021/2020 - E-HEALTH-2020 - ACQUISTO DI N. 2 CARRELLI (CARRELLI DA PAVIMENTO CON MENSOLA PER TV LCD/LED/PLASMA 37-70") | 01368460901
-ATHENA SRL |
01368460901 | ATHENA SRL | €360,00 | €360,00 | 24/02/2020 - 14/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | 8165584515 | ORDINE 022/2020 - E-HEALTH-2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE NELL’ANNUALITÀ 2020 PER L’UTILIZZO DEL MODULO ADD-ON FRUITORI DEI SOFTWARE DI CARTELLA CLINICA DELLA MEDIATEC INFORMATICA S.R.L. | 01093710299
-MEDIATEC INFORMATICA S.R.L. |
01093710299 | MEDIATEC INFORMATICA S.R.L. | €80.539,14 | €0,00 | 27/02/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZC02C416CF | ORDINE 023/2020 - E-HEALTH-2020 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA PER LE AZIENDE SANITARIE | 01879020517
-ARUBA PEC S.P.A. |
01879020517 | ARUBA PEC S.P.A. | €525,00 | €525,00 | 02/03/2020 - 10/09/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z622C54107 | ORDINE 024/2020- E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO | 05714511002
-SDA EXPRESS COURIER |
05714511002 | SDA EXPRESS COURIER | €8.000,00 | €0,00 | 04/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z692C547D1 | ORDINE 025/2020 – AG-DIG-2019 - RINNOVO PEC PER GLI ENTI - RIPRISTINO CREDITO (BORSELLINO ELETTRONICO) | 01879020517
-ARUBA PEC S.P.A. |
01879020517 | ARUBA PEC S.P.A. | €500,00 | €370,00 | 05/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZDF2C55403 | ORDINE 026/2020- E-HEALTH-2020 - ACQUISTO DI MATERIALE PER SPEDIZIONE ED IMBALLAGGIO (NASTRI E SCATOLE) | 02044501001
-ERREBIAN SPA |
02044501001 | ERREBIAN SPA | €31,05 | €0,00 | 05/03/2020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZA22C55924 | ORDINE 027/2020- E-HEALTH-2020 - ACQUISTO DI MATERIALE PER SPEDIZIONE ED IMBALLAGGIO (SCATOLE) | 02044501001
-ERREBIAN SPA |
02044501001 | ERREBIAN SPA | €469,60 | €469,60 | 05/03/2020 - 14/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z022C5DE80 | ORDINE 028/2020 - TRANS-DIGIT - ACQUISTO PC PORTATILI E DOTAZIONI STRUMENTALI ACCESSORIE PER IL TEAM DI PROGETTO | 01368460901
-ATHENA S.R.L. |
01368460901 | ATHENA S.R.L. | €6.204,00 | €6.204,00 | 09/03/2020 - 29/04/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z902C607B7 | ORDINE 029/2020- E-HEALTH-2020 - ACQUISTO DI UN ROUTER | 00876320409
-UNIEURO SPA |
00876320409 | UNIEURO SPA | €49,17 | €0,00 | 09/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z8C2C62217 | ORDINE 031/2019 – SIP-GO-2020 - RINNOVO DOMINI INTERNET E SERVIZIO DI HOSTING IN SCADENZA NEL PERIODO MARZO-DICEMBRE 2020-ACQUISIZIONE N. 6 DOMINI INTERNET | 02508100928
-TISCALI ITALIA S.P.A. |
02508100928 | TISCALI ITALIA S.P.A. | €1.358,40 | €1.358,40 | 10/03/2020 - 29/04/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z012C64338 | ORDINE 032/2020 – ACQUISIZIONE D’URGENZA DI UNO STOCK DI N. 48 COMPUTER PORTATILI IDONEI ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE DEI DIPENDENTI DI SARDEGNA IT | 01117510923
-FATICONI S.P.A |
01117510923 | FATICONI S.P.A | €23.904,00 | €23.904,00 | 10/03/2020 - 29/04/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z3F2C6668F | ORDINE 033/2020 – CSR-INFRA-2019-2020 - ACQUISIZIONE COMPONENTE SOFTWARE “ZIMBRA ARCHIVE” CON LICENZA PER ANNI 1 E SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PER UPGRADE DEL SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA DELLA RAS | 01368460901
-ATHENA S.R.L. |
01368460901 | ATHENA S.R.L. | €10.600,00 | €0,00 | 11/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z542C66751 | ORDINE 034/2020 - SIP-GO-2020 - RINNOVO ANNUO DEL DOMINIO ‘BCMEDITERRANEA.MA’ | 02826010163
-REGISTER.IT S.P.A. |
02826010163 | REGISTER.IT S.P.A. | €180,00 | €180,00 | 11/03/2020 - 27/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZDE2C6B4B6 | ORDINE 035/2020- E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI N. 1 LICENZA PRO PER ABILITAZIONE MCU SUL SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA AVAYA | 00136846090
-0136846090 -ATHENA S.R.L. |
00136846090 | ATHENA S.R.L. | €1.400,00 | €1.400,00 | 12/03/2020 - 29/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z042C6BBA5 | ORDINE 036/2020- E-HEALTH-2020 - RINNOVO DI N. 8 LICENZE DEI PLUGIN TEMPLATE/SKIN RESPONSIVE DELLA WEBMAIL ROUNDCUBE |
-TECORAMA LLC |
TECORAMA LLC | €1.342,01 | €1.342,01 | 20/03/2020 - 19/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZBB2C6D766 | ORDINE 037/2020 - AMMIN RIATTIVAZIONE DELLA CASELLA PEC ELENCHILLPP@PEC.SARDEGNAIT.IT | 01879020517
-ARUBA PEC S.P.A. |
01879020517 | ARUBA PEC S.P.A. | €3,50 | €0,00 | 12/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | 8165712EB3 | ORDINE 038/2020 - E-HEALTH-2020-SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE NELL’ANNUALITÀ 2020 PER L’UTILIZZO DEL MODULO ADD-ON E DEI SERVIZI DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA MEDICA FRUITORI DEI SW DI CARTELLA CLINICA MILLENNIUM S.R.L | 05588740489
-MILLENNIUM S.R.L. |
05588740489 | MILLENNIUM S.R.L. | €49.531,96 | €0,00 | 13/03/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZE52C70BE6 | ORDINE 039/2020 - SIP-GO-2020 – ACQUISTO N. 8 CERTIFICATI DIGITALI SSL SINGLE HOST – VALIDITÀ ANNUALE - N. 1 CERTIFICATI DIGITALI SSL WILDCARD – VALIDITÀ ANNUALE | 02747710362
-DOMARC S.R.L. |
02747710362 | DOMARC S.R.L. | €7.190,00 | €6.039,60 | 17/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z142C70E65 | ORDINE 040/2020- E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI N. 1 MICROSOFT SURFACE PEN E N. 1 SMARTPHONE PER I'ASSESSORATO SANITÀ | 08973230967
-IT AMAZON EU S.A.R.L. |
AMAZON EU S.A.R.L. | €442,29 | €0,00 | 13/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZB12C85CE4 | ORDINE 041/2020 - AMMIN ACQUISIZIONE DI N. 2 UNITÀ DI WESTERN DIGITAL DISCO RIGIDO WD RED PRO WD8003FFBX – 8TB MEPA | 01486330309
-DPS INFORMATICA S.N.C DI PRESELLO GIANNI C. |
01486330309 | DPS INFORMATICA S.N.C DI PRESELLO GIANNI C. | €658,00 | €658,00 | 24/03/2020 - 14/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z222C88D9C | ORDINE 042/2020 - CSR-INFRA-2019-2020 - ACQUISIZIONE SERVIZIO NEWSLETTER - PIANO EMAIL PER L'INVIO DI 1.200.000 EMAIL ALL'ANNO SENZA LIMITAZIONI MENSILI | 10351260012
-ADVISION SRL UNIPERSONALE |
10351260012 | ADVISION SRL UNIPERSONALE | €1.428,00 | €0,00 | 25/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZB52C898CC | ORDINE 043/2020 - SIWE - ACQUISTO URGENTE DI N. 10 NOTEBOOK IDONEI ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE IN SMART WORKING CUI APPLICARE IL PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI DELLA RAS PER L’ESIGENZA DI CONTENIMENTO COVID-19 | 01117510923
-FATICONI S.P.A. |
01117510923 | FATICONI S.P.A. | €4.870,00 | €4.870,00 | 25/03/2020 - 14/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | 82573504C8 | ORDINE 044/2020-E-HEALTH-2020-ACQUISIZIONE D'URGENZA DI UNA SOLUZIONE LBL®SECURITY DI OPLON PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI SMART WORK DA ATTUARSI A SEGUITO DELL'ESIGENZA DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 | 04442360287
-OPLON NETWORKS SRL |
04442360287 | OPLON NETWORKS SRL | €211.534,00 | €211.534,00 | 25/03/2020 - 29/10/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z232C8CBA6 | ORDINE 045/2020-E-HEALTH-2020 -ACQUISIZIONE DEL RINNOVO DI N. 11 LICENZE PER 1 ANNO (PERIODO: 01.04.2020-31.03.2021) DI FARMADATI BDF (BANCA DATI FARMACO) E DEL RINNOVO DELLA LICENZA GALLERY GOLD 5 ACCESSI CONCORRENTI (PERIODO: 01.04.2020-31.03.2021) | 01169830336
-FARMADATI ITALIA SRL |
01169830336 | FARMADATI ITALIA SRL | €20.970,00 | €20.970,00 | 27/03/2020 - 28/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z422C95A54 | ORDINE 047/2020 - E-HEALTH-2020 - ESTENSIONE-PROROGA DI 2 MESI DELL'ORDINE 105/2018 - E-HEALTH- ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI ANALISI DEI DATI DI RICOVERO OSPEDALIERO PER 15 MESI | 12971700153
-3M Italia S.r.l. |
12971700153 | 3M Italia S.r.l. | €20.260,00 | €20.158,70 | 31/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z602B59E37 | ORDINE 048/2020 E-HEALTH-2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE NELL’ANNUALITÀ 2020 PER L’UTILIZZO DEL MODULO ADD-ON FRUITORI DEI SOFTWARE DI CARTELLA CLINICA DELLA CSF SISTEMI S.R.L. | 01699880603
-CSF SISTEMI S.R.L |
01699880603 | CSF SISTEMI S.R.L | €3.874,07 | €2.833,76 | 02/04/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z522B59E5D | ORDINE 049/2020 E-HEALTH-2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE NELL’ANNUALITÀ 2020 PER L’UTILIZZO DEL MODULO ADD-ON FRUITORI DEI SOFTWARE DI CARTELLA CLINICA DELLA E-SHARK S.R.L. | 03954260877
-ESHARK S.R.L. |
03954260877 | ESHARK S.R.L. | €2.925,89 | €2.220,84 | 02/04/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Unità Progetti Sanità (UPS) | 8165295697 | ORDINE 050/2020 E-HEALTH-2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE NELL’ANNUALITÀ 2020 PER L’UTILIZZO DEL MODULO ADD- FRUITORI DEI SOFTWARE DI CARTELLA CLINICA DELLA COMPUGROUP MEDICAL ITALIA S.P.A | 05014030729
-COMPUGROUP MEDICAL ITALIA S.P.A. |
05014030729 | COMPUGROUP MEDICAL ITALIA S.P.A. | €189.983,81 | €152.459,35 | 02/04/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z562B59E76 | ORDINE 051/2020 E-HEALTH-2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE NELL’ANNUALITÀ 2020 PER L’UTILIZZO DEL MODULO ADD-ON FRUITORI DEI SOFTWARE DI CARTELLA CLINICA DELLA MEDIWARE S.A.S. | 08154650967
-MEDIWARE S.A.S. |
08154650967 | MEDIWARE S.A.S. | €9.622,42 | €7.372,95 | 02/04/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZC02B59E99 | ORDINE 052/2020 E-HEALTH-2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE NELL’ANNUALITÀ 2020 PER L’UTILIZZO DEL MODULO ADD-ON FRUITORI DEI SOFTWARE DI CARTELLA CLINICA DELLA SOSEPE S.R.L. | 02461320281
-SO.SE.PE. S.R.L. |
02461320281 | SO.SE.PE. S.R.L. | €15.533,69 | €13.104,65 | 02/04/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z7F2B59EBA | ORDINE 053/2020 E-HEALTH-2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE NELL’ANNUALITÀ 2020 PER L’UTILIZZO DEL MODULO ADD-ON FRUITORI DEI SOFTWARE DI CARTELLA CLINICA DELLA VIDEOPRESS | 04192141002
-VIDEOPRESS S.R.L. |
04192141002 | VIDEOPRESS S.R.L. | €37.989,02 | €30.584,01 | 02/04/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z232CA7B0E | ORDINE 054/2020 - AMMIN Acquisizione di n. 23 SSD Crucial MX500 250GB M.2 2280 CT250MX500SSD4 da MEPA di CONSIP | 04440930826
-POWERMEDIA SRL |
04440930826 | POWERMEDIA SRL | €968,53 | €968,53 | 08/04/2020 - 27/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z042CAFDED | ORDINE 055/2020 – CSR-INFRA-2019-2020 - ACQUISIZIONE LICENZA SOFTWARE “POLICY QUOTA” LIBRAESVA | 01368460901
-ATHENA S.R.L |
01368460901 | ATHENA S.R.L | €1.500,00 | €1.500,00 | 10/04/2020 - 28/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | 8229230F69 | ORDINE 056/2020 – -HEALTH-2020 - FORNITURA DI UNO STOCK DI LETTORI DI SMART CARD E DI SERVIZI ACCESSORI | 01879020517
-ARUBA PEC S.P.A. |
01879020517 | ARUBA PEC S.P.A. | €76.500,00 | €0,00 | 15/04/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZD82CB4AAD | ORDINE 057/2020 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI MESSAGGISTICA SMS AVANZATI IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 | 04643350962
-TELECOMITALIA S.P.A. |
04643350962 | TELECOMITALIA S.P.A. | €36.000,00 | €36.000,00 | 15/04/2020 - 15/09/2020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZCF2CB7364 | ORDINE 058/2020 - E-HEALTH-2020 ACQUISITO DEL RINNOVO ABBONAMENTO BIENNALE PER SOFTWARE DI MAILING E NEWSLETTER “4DEM” | 10351260012
-ADVISION SRL UNIPERSONALE |
10351260012 | ADVISION SRL UNIPERSONALE | €843,60 | €843,60 | 16/04/2020 - 21/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZE22CC1272 | ORDINE 059/2020 - AMMIN - RINNOVO DI 3 LICENZE “ADOBE CREATIVE CLOUD -TUTTE LE APPLICAZIONI” |
-IE6364992H-ADOBE SYSTEMS SOFTWARE |
ADOBE SYSTEMS SOFTWARE | €2.519,64 | €2.519,64 | 21/04/2020 - 26/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z492CCE726 | ORDINE 060/2020 – CRP-SIPES-2020 - SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E SVILUPPO SU PIATTAFORMA APPLICATIVA DEDICATA ALLA GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA | 03089800233
-REALT TECHNOLOGY S.R.L. |
03089800233 | REALT TECHNOLOGY S.R.L. | €10.560,00 | €3.840,00 | 27/04/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z342CD2429 | ORDINE 061/2020 – SIP-GO-2020 - ACQUISIZIONE N. 17 DOMINI INTERNET | 02508100928
-TISCALI ITALIA S.P.A. |
02508100928 | TISCALI ITALIA S.P.A. | €278,17 | €278,17 | 28/04/2020 - 29/04/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z572C8EB50 | ORDINE 046/2020 E-HEALTH-2020 RINNOVO CONTRATTO PER L’ANNUALITÀ (01.05.2020-30.04.2021) |
-WEB GEO SERVICES |
WEB GEO SERVICES | €15.000,00 | €15.000,00 | 02/04/2020 - 25/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZB52CD82BD | ORDINE 062/2020 - SIP-GO-2020 – ACQUISTO CON VALIDITÀ ANNUALE CERTIFICATO DIGITALE SSL WILDCARD *.SARDEGNALAVORO.IT | 02747710362
-DOMARC S.R.L. |
02747710362 | DOMARC S.R.L. | €860,00 | €860,00 | 30/04/2020 - 30/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z482CDC08B | ORDINE 063/2020 - SIWE - SIPSO - ESTENSIONE DEL QUINTO DELL’ORDINE N. 2019-087 PROT. 2210 DEL 28.06.2019 “SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA– DEL SISTEMA INFORMATIVO SIPSO RIF. PERIODO 01.05.2020 30.06.2020 | 01529210922
-AICOF SRL |
01529210922 | AICOF SRL | €13.510,00 | €0,00 | 30/04/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z442CED4F0 | ORDINE 065/2020 - AMMIN - ACQUISIZIONE DI LICENZE CISCO UMBRELLA INSIGHTS AGENTI E SUBSCRIPTION PER N.1 ANNO PER N. 150 CLIENT A GARANZIA DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER I SISTEMI INFORMATIVI DI SARDEGNA IT E DI N. 200 LICENZE CISCO | 03340170921
-ISURA SOLUTIONS SRL |
03340170921 | ISURA SOLUTIONS SRL | €9.700,00 | €9.700,00 | 08/05/2020 - 16/09/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z2F2CEE0ED | ORDINE 066/2020 – SPD-2020 - RINNOVO PEC PER GLI ENTI - REINTEGRO CREDITO (BORSELLINO ELETTRONICO) SU ARUBA SMALL BUSINESS 1 - PREVISIONE COPERTURA FINO PRIMO TRIMESTRE 2021 | 01879020517
-ARUBA PEC S.P.A. |
01879020517 | ARUBA PEC S.P.A. | €6.000,00 | €1.935,00 | 08/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZB92CF1AB6 | ORDINE 067/2020 - TURISMO-CLOUD - ACQUISIZIONE CERTIFICATO SSL WILDCARD *.SARDEGNATURISMO.IT - RINNOVO 2020 | 02747710362
-DOMARC S.R.L. |
02747710362 | DOMARC S.R.L. | €860,00 | €860,00 | 11/05/2020 - 30/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z8A2C195BC | ORDINE 068/2020 - E-EALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI GARANZIA E MANUTENZIONE DELLE COMPONENTI INFRASTRUTTURALI DELL'ATTUALE INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DELL'ASSESSORATO SANITÀ PER LA DURATA DI 6 MESI TRAMITE RDO MEPA CONSIP | 01117510923
-FATICONI SPA |
01117510923 | FATICONI SPA | €6.520,00 | €0,00 | 15/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z272D07996 | ORDINE 069/2020 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI DI SVILUPPO SOFTWARE AD HOC PER PICCOLE EVOLUZIONI FUNZIONALI (MEV) E SUPPORTO SPECIALISTICO SUL SISTEMA CMS (CARD MANAGEMENT SYSTEM) | 01879020517
-ARUBA PEC S.P.A |
01879020517 | ARUBA PEC S.P.A. | €29.980,00 | €0,00 | 19/05/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z3F2D0D84C | ORDINE 070/2020 – SIP-GO-2020 - RINNOVO ANNUALE SERVIZIO DI TECNOLOGIA ASSISTITA DI SINTETIZZAZIONE VOCALE (WEB VOICE) INTEGRATO NEL PORTALE ISTITUZIONALE DELLA RAS - ANNO 2020 |
-TINGWO INTERNATIONAL |
TINGWO INTERNATIONAL | €990,00 | €990,00 | 21/05/2020 - 30/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZC12D111E3 | ORDINE 071/2020- AMMIN ACQUISIZIONE DPI E IGIENIZZANTI | 01228660955
-GRAFIKART SRL |
01228660955 | GRAFIK-ART SRL | €389,50 | €389,50 | 25/05/2020 - 03/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | 819255349B | ORDINE 072/2020- E-HEALTH-2020 SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO NUMERO REGIONALE DELLA SALUTE 1533 TRAMITE RDO MEPA CONSIP "APERTA" N. 2503925 | 02508100928
-TISCALI ITALIA SPA |
02508100928 | TISCALI ITALIA SPA | €65.000,00 | €0,00 | 28/05/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z512D284B6 | ORDINE 073/2020 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DEL RINNOVO BIENNALE DEL CERTIFICATO SSL PER IL PORTALE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (HTTPS://FSE.SARDEGNASALUTE.IT |
-Symantec |
Symantec | €620,00 | €0,00 | 29/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZB42D29D6F | ORDINE 074/2020 E-HEALTH-2020 ESTENSIONE-PROROGA DI 2 MESI DELL'ORDINE 105/2018 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI ANALISI DEI DATI DI RICOVERO OSPEDALIERO PER 15 MESI - ACQUISIZIONE SOFTWARE E LICENZE PER IL CALCOLO DEL DRG | 12971700153
-3M ITALIA S.R.L. |
12971700153 | 3M ITALIA S.R.L. | €20.260,00 | €20.260,00 | 29/05/2020 - 29/09/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z4C2D32233 | ORDINE 075/2020 - E-HEALTH-2020 - ACQUISTO SCREEN RECORDER + AUDIO VOCALE | 03085070716
-ULOGIC DI VOCALE DAVIDE |
03085070716 | ULOGIC DI VOCALE DAVIDE | €260,00 | €260,00 | 17/06/2020 - 16/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z162D340BF | ORDINE 076/2020 - E-HEALTH-2020 - ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO PREMIER ALL’APPLICATIVO SCREENCAST-O-MATIC AL COSTO DI 48$ PER 12 MESI PER LA DIFFUSIONE DI UN VIDEO SU DETTA PIATTAFORMA SENZA LA PRESENZA DI LOGHI |
-Screencast-O-Matic |
Screencast-O-Matic | €43,87 | €43,87 | 04/06/2020 - 04/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z9E2D34EDA | ORDINE 077/2020 - AMMIN ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI ARIA CONDIZIONATA PRESENTE NEGLI UFFICI DI SARDEGNA IT PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA COVID-19 | 02469330928
-BRAMBILLA DAVIDE IMPRESA INDIVIDUALE |
02469330928 | BRAMBILLA DAVIDE IMPRESA INDIVIDUALE | €2.780,00 | €2.780,00 | 04/06/2020 - 30/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | 81120936E9 | ORDINE 078/2020 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI CLASSIFICAZIONE DEL CASE-MIX SU BASE DI POPOLAZIONE | 02586200228
-RTI OSLO ITALIA SRL - AICOF SRL |
02586200228 | RTI OSLO ITALIA SRL - AICOF SRL | €163.885,50 | €0,00 | 11/06/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZC52D57790 | ORDINE 079/2020 – E-HEALTH-2020 RINNOVO PEC PER LE AA.SS - REINTEGRO CREDITO (BORSELLINO ELETTRONICO) SU ARUBA SMALL BUSINESS 1 | 01879020517
-ARUBA PEC S.P.A. |
01879020517 | ARUBA PEC S.P.A. | €8.000,00 | €0,00 | 17/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | 8341422730 | ORDINE 080/2020 - E-HEALTH-2020 - RINNOVO TRIENNALE LICENZE DEL SISTEMA OPERATIVO REDHAT UTILIZZATE SUL SISAR IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND 2'- LOTTO 4 | 04472901000
-CONVERGE SPA |
04472901000 | CONVERGE SPA | €51.640,92 | €51.640,92 | 17/06/2020 - 10/08/2020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZF52CE4960 | ORDINE 064/2020 – CSR-INFRA-2019-2020 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE BLOCCO ALIMENTAZIONE FIREWALL FORTIGATE 600C DEL SITO H-CLOUD DC-ASL1 SASSARI | 01368460901
-ATHENA S.R.L. |
01368460901 | ATHENA S.R.L. | €650,00 | €650,00 | 06/05/2020 - 15/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z182D68D78 | ORDINE 081/2020 - AMMIN - ACQUISIZIONE DI PROTEZIONI IN PLEXIGLAS PER BANCONI ANTI-CORONAVIRUS | 01763760921
-ARTEGLAS DI LODDO E STARA |
01763760921 | ARTEGLAS DI LODDO E STARA | €320,00 | €320,00 | 23/06/2020 - 19/08/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z9A2D6B278 | ORDINE 082/2020 - TRANS-DIGIT - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO PER VIDEO PAGOPA | 03085070716
-ULOGIC DI VOCALE DAVIDE |
03085070716 | ULOGIC DI VOCALE DAVIDE | €290,00 | €290,00 | 24/06/2020 - 25/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | 8349785C8C | ORDINE 083/2020 - E-HEALTH-2020 - RINNOVO SERVIZI PREMIER PER IL PROGETTO FSE 2.0 DELLA DURATA DI UN ANNO – PERIODO 27.06.2020-26.06.2021 | 08106710158
-MICROSOFT S.R.L. |
08106710158 | MICROSOFT S.R.L. | €52.400,00 | €52.400,00 | 24/06/2020 - 28/08/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z942D7BE7B | ORDINE 084/2020 - AMMIN ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE SOCIETARIA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 | 06655971007
-ENEL ENERGIA S.P.A. |
06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. | €28.500,00 | €0,00 | 30/06/2020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZD12CF7485 | ORDINE 085/2020 AMMIN-ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E BENI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI LAVORATIVI DI SARDEGNA IT NELLA INIZIALE FASE 2 DELL’EMERGENZA COVID-19 | 01228660955
-GRAFIKART SRL |
01228660955 | GRAFIK-ART SRL | €4.727,60 | €4.727,60 | 26/06/2020 - 19/08/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZE02D95A2C | ORDINE 086/2020 - AMMIN RINNOVO DI N. 4 LICENZE SOFTWARE SKETCH E ACQUISIZIONE DI N. 1 LICENZA SKETCH |
-FastSpring |
FastSpring | €380,53 | €380,53 | 08/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZDE2D96E39 | ORDINE 087/2020- AMMIN ACQUISTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE BAGNI SEDE AZIENDALE DI SARDEGNA IT | 01041270925
-IMMA SP.A. |
01041270925 | IMMA SP.A. | €350,00 | €350,00 | 08/07/2020 - 28/08/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZB72DA2BBA | ORDINE 088/2020 - E-HEALTH-2020 ACQUISTO DI N. 3000 SCATOLE DA IMBALLO CODICE CP020.08 | 01543240921
-CARTARIA VAL.DY S.R.L. |
01543240921 | CARTARIA VAL.DY S.R.L. | €1.950,00 | €1.950,00 | 13/07/2020 - 02/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z342DA2EA8 | ORDINE 089/2020 - E-HEALTH-2020 ACQUISTO DI N. 34 CONFEZIONI DA 6 CIASCUNA DI NASTRO ADESIVO PER IMBALLAGGIO | 03675290286
-OFFICE DEPOT ITALIA SRL |
03675290286 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | €120,36 | €120,36 | 13/07/2020 - 28/08/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z0F2DA4023 | ORDINE 090/2020 - E-HEALTH-2020 - ACQUISTO DI N. 2 PLUGIN “CALENDAR” PER LA WEBMAIL DEL SISTEMA DI POSTA PER LE AZIENDE SANITARIE |
-Tecorama LLC |
Tecorama LLC | €81,52 | €81,52 | 30/07/2020 - 13/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z462DA6A6A | ORDINE 091/2020 – SIS-COM - SERVIZI PROFESSIONALI DI CONSULENZA TECNICO SPECIALISTICO, FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO A SUPPORTO DELL’ADEGUAMENTO, PERSONALIZZAZIONE ED EVOLUZIONE DELLE FUNZIONI APPLICATIVE DEL CMS SQUIDEX |
-SQUIDEX UG |
SQUIDEX UG | €17.000,00 | €0,00 | 14/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z382DB1720 | ORDINE 092/2020 - E-HEALTH-2020 ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI MAGAZZINO E DI SPEDIZIONE MATERIALE PER SERVIZI DI ACQUISIZIONE CONSENSO FSE E ATTIVAZIONE TS-CNS PRESSO LE FARMACIE | 01111630495
-MARNO S.R.L. |
01111630495 | MARNO S.R.L. | €11.400,00 | €0,00 | 17/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZDA2DB48AC | ORDINE 093/2020 E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI UNA FORNITURA DI BRETELLE DI COLLEGAMENTO E ADATTATORI OTTICI PER MIGRAZIONE CENTRALINO TELEFONICO | 02829590922
-TECNIT SRL |
02829590922 | TECNIT SRL | €167,00 | €0,00 | 27/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZA62DC416C | ORDINE 094/2020 E-HEALTH-2020 -ACQUISTO A VETRINA MEPA CONSIP DI N.1 LICENZA DI RINNOVO ANNUALE DEL SOFTWARE CYBEROAM CRIV-2C | 01368460901
-ATHENA SRL |
01368460901 | ATHENA SRL | €1.200,00 | €862,40 | 23/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z802DCADD1 | ORDINE 095/2020 – SPD-2020 - ACQUISIZIONE LICENZA ADOBE ACROBAT PRO DC PIANO ANNUALE SINGOLO UTENTE |
-IE6364992-ADOBE SYSTEMS SOFTWARE |
ADOBE SYSTEMS SOFTWARE | €178,98 | €178,98 | 27/07/2020 - 28/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z4F2DCE92A | ORDINE 96/2020 - AMMIN ACQUISIZIONE DI UN CORSO FORMATIVO E DUE WORKSHOP SULLA METODOLOGIA AGILE | 10296021008
-ACT POINT SRL |
10296021008 | ACT POINT SRL | €4.050,00 | €0,00 | 28/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | 8310896058 | ORDINE 097/2020 -E-HEALTH-2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADEGUATIVA (MAC) E SVILUPPO SOFTWARE AD HOC PER PICCOLE EVOLUZIONI FUNZIONALI (MEV) SULLA PIATTAFORMA DI RICHIAMATA AUTOMATIZZATA THEWOICE | 04296910872
-ARTEMATICA S.R.L. |
04296910872 | ARTEMATICA S.R.L. | €62.150,00 | €12.412,63 | 29/07/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZE92DD6AEA | ORDINE 098/2020 E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE UPGRADE LICENZE CENTRALINO ALCATEL E SERVIZI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE | 00488410010
-TELECOM ITALIA |
00488410010 | TELECOM ITALIA | €12.230,00 | €0,00 | 30/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z5E2DD92E8 | ORDINE 099/2020 E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI 2 WEBCAM LOGITECH BRIO 4K PER LA DIREZIONE GENERALE DELL’ASSESSORATO SANITÀ |
-Amazon EU S.a.r.L |
Amazon EU S.a.r.L | €427,85 | €0,00 | 30/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Unità Progetti Sanità (UPS) | 8295778492 | ORDINE 100/2020 -E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI ANALISI DEI DATI DI RICOVERO OSPEDALIERO E ACQUISIZIONE SOFTWARE E LICENZE PER IL CALCOLO DEL DRG | 00100190610
-3M ITALIA SRL |
00100190610 | 3M ITALIA SRL | €84.000,00 | €33.432,00 | 31/07/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZF82DDEF66 | ORDINE 101/2020 - AMMIN ACQUISIZIONE DI UN CORSO ITIL 4 “DRIVE STAKEHOLDER VALUE “(DSV)” E DI UN CORSO ITIL 4 “HIGH VELOCITY IT (HVI)” | 02480550645
-BITIL.COM |
02480550645 | BITIL.COM | €770,00 | €770,00 | 03/08/2020 - 15/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZDC2DEA901 | ORDINE 102/2020 - E-HEALTH-2020 - ACQUISTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI AUDIO VOCALE PER VIDEO DA DIFFONDERE SU PIATTAFORMA WEB | 03085070716
-ULOGIC DI VOCALE DAVIDE |
03085070716 | ULOGIC DI VOCALE DAVIDE | €590,00 | €590,00 | 01/09/2020 - 06/08/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z382E0E970 | ORDINE 103/2020 - SIS-COM - SERVIZI SPECIALISTICI COMPLEMENTARI A SUPPORTO ATTIVAZIONE INFRASTRUTTURA CLOUD IBRIDA | 03609460922
-BEETOBIT S.R.L. |
03609460922 | BEETOBIT S.R.L. | €7.500,00 | €0,00 | 26/08/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z9C2E16670 | ORDINE 104/2020 - LLPP-2019-2021 - SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALL’ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CORRETTIVA E NORMATIVA DEGLI APPLICATIVI SITAR E SITAR 229 E FORMAZIONE FINO AL 30.06.2021. | 02066400405
-MAGGIOLI S.P.A. |
02066400405 | MAGGIOLI S.P.A. | €39.440,00 | €0,00 | 31/08/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | 83852184CB | ORDINE 105/2020 -E-HEALTH-2020 - RINNOVO LICENZE INFRASTRUTTURA LBL SU HCLOUD E CUP WEB | 03301640482
-VAR GROUP SPA |
03301640482 | VAR GROUP SPA | €98.797,00 | €98.797,00 | 01/09/2020 - 29/10/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z422E1E918 | ORDINE 106/2020 - OIS-OFFICE - ACQUISIZIONE DOTAZIONI INFORMATICHE DI OFFICE AUTOMATION | 01117510923
-FATICONI S.P.A. |
01117510923 | FATICONI S.P.A. | €7.200,00 | €0,00 | 01/09/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZCA2E2A8AA | ORDINE 107/2020 - AMMIN - ACQUISTO DI 1 LICENZA “ADOBE CREATIVE CLOUD -TUTTE LE APPLICAZIONI” |
-IE6364992H-Adobe Systems Software |
Adobe Systems Software | €499,20 | €0,00 | 04/09/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZDA2E2ABFF | ORDINE 108/2020 - AMMIN ACQUISTO DI UNA FORNITURA E INST. DI N. 2 ACCUMULATORI PER LA CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO GUASTO, RITIRO DELLE BATTERIE OBSOLETE E FORNITURA DEL REGISTRO DEI CONTROLLI PER LA PREVENZIONE INCENDI PER LA SEDE DI SARDEGNA IT | 03807700921
-Scudo Antincendio S.r.l. |
03807700921 | Scudo Antincendio S.r.l. | €120,00 | €120,00 | 04/09/2020 - 15/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z8E2E31AE5 | ORDINE 109/2020 - AMMIN ACQUISIZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE ITIL 4 “FOUNDATION VIRTUAL” E CERTIFICAZIONI ANNESSE PER SARDEGNA IT | 03189200169
-QRP SRL |
03189200169 | QRP SRL | €3.850,00 | €0,00 | 07/09/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z3D2E36817 | ORDINE 110/2020 - E-HEALTH-2020 ACQUISTO DI MATERIALE PER SPEDIZIONE ED IMBALLAGGIO | 03678060488
-2 EMME SRL |
03678060488 | 2 EMME SRL | €465,00 | €0,00 | 08/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZCA2E3778B | ORDINE 111/2020 - AMMIN ACQUISTO DI UNA FORNITURA DI ESTINTORI NUOVI DA 5 KG E RITIRO PER DISMISSIONE DI QUELLI FUORI SERVIZIO PER LA SEDE AZIENDALE DI SARDEGNA IT | 03807700921
-SCUDO ANTINCENDIO S.R.L. |
03807700921 | SCUDO ANTINCENDIO S.R.L. | €310,55 | €310,55 | 08/09/2020 - 15/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z2D2E3B914 | ORDINE 112/2020 - AMMIN ACQUISTO DI ADATTATORI USB ETHERNET E CAVI PER I PC PORTATILI IN USO AL PERSONALE DIPENDENTE DI SARDEGNA IT | 02050120928
-AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI |
02050120928 | AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI | €972,50 | €972,50 | 09/09/2020 - 30/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | 8180864689 | ORDINE 113/2020 - E-HEALTH-2020 - FORNITURA DI UNA SOLUZIONE STORAGE DI CLASSE MID-ENTERPRISE PER IL RINNOVO DEL PARCO INSTALLATO DEL COMPARTO H-CLOUD | 02824320176
-LUTECH S.P.A. |
02824320176 | LUTECH S.P.A. | €147.238,53 | €0,00 | 16/09/2020 | 01-PROCEDURA APERTA |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z8E2C620AB | ORDINE 030/2020 - LLPP-2019-2021 - DOTAZIONI HARDWARE E SOFTWARE PER L'UFFICIO DELL'OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 01117510923
-FATICONI SPA |
01117510923 | FATICONI SPA | €14.711,68 | €0,00 | 15/09/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z2D2E65C9F | ORDINE 114/2020 - E-HEALTH-2020 POTENZIAMENTO CANALI ISDN CENTRALINO TELEFONICO PER EMERGENZA COVID-19 | 00488410010
-TELECOM ITALIA SPA |
00488410010 | TELECOM ITALIA SPA | €8.354,94 | €0,00 | 22/09/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZDC2E6C799 | ORDINE 115/2020 - AMMIN ACQUISIZIONE DI N. 1 LICENZA SOFTWARE INVISION |
-InVision |
InVision | €232,65 | €232,65 | 28/09/2020 - 29/09/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z122E74E62 | ORDINE 116/2020 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DELLA LICENZA PRODOTTO “POLICY SMTP QUOTA” LIBRAESVA | 01368460901
-ATHENA SRL |
01368460901 | ATHENA SRL | €1.250,00 | €0,00 | 24/09/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z8D2E86798 | ORDINE 117/2020 - E-HEALTH-2020 – RINNOVO DI 5 LICENZE DEL SOFTWARE DI TELEASSISTENZA RESCUE LOGMEIN PER IL SUPPORTO DA REMOTO |
-LogMeIn Ireland Ltd |
LogMeIn Ireland Ltd | €5.150,25 | €0,00 | 29/09/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Unità Progetti Sanità (UPS) | 8180864689 | RIF. CONTRATTO 1/2020-E-HEALTH-2020 - FORNITURA DI UNA SOLUZIONE STORAGE DI CLASSE MID-ENTERPRISE PER IL RINNOVO DEL PARCO INSTALLATO DEL COMPARTO H-CLOUD | 02824320176
-Lutech S.p.A. |
02824320176 | Lutech S.p.A. | €147.238,53 | €0,00 | 14/09/2020 | 01-PROCEDURA APERTA |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z982EACE5F | ORDINE 118/2020 - SPD-2020 - ACQUISIZIONE CERTIFICATO DIGITALE SSL WILDCARD *.STAGING.REGIONE.SARDEGNA.IT CON VALIDITÀ ANNUALE | 02747710362
-DOMARC S.R.L. |
02747710362 | DOMARC S.R.L. | €860,00 | €0,00 | 08/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z8E2EADC58 | ORDINE 119/2020 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DELL'ESTENSIONE PER 2 ANNI DELLA GARANZIA DI UN NOTEBOOK LENOVO, PRECEDENTEMENTE ACQUISTATO DA SARDEGNA IT A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ | 01368460901
-ATHENA SRL |
01368460901 | ATHENA SRL | €170,00 | €0,00 | 08/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z382EAE971 | ORDINE 120/2020 - AMMIN ACQUISIZIONE E RINNOVO ANNUALE LICENZE JIRA VERSIONE 7 |
-ATLASSIAN Pty Ltd |
ATLASSIAN Pty Ltd | €9.959,48 | €9.959,48 | 09/10/2020 - 09/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z112EDEC5D | ORDINE 121/2020 AMMIN ACQUISIZIONE DI CARTELLI PER LE PORTE DEI SERVIZI IGIENICI IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PROTOCOLLO AZIENDALE COVID |
-DE296941303-Michael Gemmer Einzelunternehmer |
Michael Gemmer Einzelunternehmer | €149,99 | €149,99 | 21/10/2020 - 21/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZE62EE085C | ORDINE 122/2020 AMMIN ACQUISIZIONE MEDIANTE ODA SU MEPA DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO E DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO DI FORMAZIONE SPECIFICA COVID-19 PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) DI SARDEGNA IT | 02885451217
-CLEOPATRA S.A.S DI A. CLEOPATRA |
02885451217 | CLEOPATRA S.A.S DI A. CLEOPATRA | €85,00 | €0,00 | 22/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZA92EE822A | ORDINE 123/2020 - SPD-2020 - ACQUISIZIONE CERTIFICATO PORTA DI DOMINIO PER INTEROPERABILITA.REGIONE.SARDEGNA.IT - RINNOVO 2020 | 02747710362
-DOMARC S.R.L. |
02747710362 | DOMARC S.R.L. | €350,00 | €0,00 | 26/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZB42EEC1EB | ORDINE 124/2020 - E-HEALTH-2020 - SIWE - RINNOVO LICENZE SINGLE-USER PER POWER BI | 02048930206
-KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE |
02048930206 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE | €1.819,20 | €0,00 | 26/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z9F2E8EED9 | ORDINE 125/2020 – AMMIN - ACQUISIZIONE LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRICE E3 - ABBONAMENTO ANNUALE - 12 MESI | 02048930206
-KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE |
02048930206 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE | €17.558,40 | €0,00 | 02/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z812EFD17D | ORDINE 126/2020 - AMMIN ACQUISIZIONE DI SOFTWARE PER IL PERSONALE | 09053510013
-Emerasoft srl |
09053510013 | Emerasoft srl | €1.250,00 | €0,00 | 29/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z272EFD2B9 | ORDINE 127/2020 - AMMIN ACQUISIZIONE DI HARDWARE PER IL PERSONALE | 00865531008
-Intersystem srl |
00865531008 | Intersystem srl | €594,28 | €0,00 | 29/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z282EFD2FE | ORDINE 128/2020 - AMMIN ACQUISIZIONE DI HARDWARE PER IL PERSONALE | 04160880243
-Stema srl |
04160880243 | Stema srl | €11.790,40 | €0,00 | 29/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z262EFD274 | ORDINE 129/2020 - AMMIN ACQUISIZIONE DI HARDWARE PER IL PERSONALE | 04179660248
-Frangi srl |
04179660248 | Frangi srl | €443,95 | €0,00 | 29/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZCF2EFD0F1 | ORDINE 130/2020 - AMMIN ACQUISIZIONE DI HARDWARE PER IL PERSONALE | 01368460901
-Athena srl |
01368460901 | Athena srl | €14.565,00 | €0,00 | 29/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z8E2F1E963 | ORDINE 131/2020 - CRP-SIPES-2020 - SERVIZI DI SUPPORTO E CONSULENZA SPECIALISTICA DI FORNITORE CERTIFICATO SU PIATTAFORMA AMAZON WEB SERVICES (AWS) SU CATALOGO MEPA DI CONSIP | 03609460922
-BEETOBIT S.R.L. |
03609460922 | BEETOBIT S.R.L. | €2.500,00 | €0,00 | 09/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZF62F22D9E | ORDINE 132/2020 - E-HEALTH-2020 - SERVIZI DI SERVIZIO DI REGISTRAZIONE SONORA PER VIDEO TUTORIAL FSE 2.0 | 03085070716
-ULOGIC | digital media agency di Vocale Davide |
03085070716 | ULOGIC | digital media agency di Vocale Davide | €240,00 | €0,00 | 09/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZEF2F23975 | ORDINE 133/2020 - E-HEALTH-2020 - RIPARAZIONE DISPLAY NOTEBOOK ASSESSORATO SANITÀ E ACQUISTO DI CAVI | 01117510923
-Faticoni S.p.a. |
01117510923 | Faticoni S.p.a. | €270,00 | €0,00 | 10/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | 8514434D33 | ORDINE 134/2020 - AMMIN -FORNITURA DI UN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8 LOTTO 8 | 01964741001
-REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
01964741001 | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | €197.936,64 | €0,00 | 18/11/2020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z0C2F49DDB | ORDINE 135/2020 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI CUFFIE PROFESSIONALI ED ACCESSORI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED HELP DESK- ANNULLATO CON Determinazione DIR UPS - n. 2020-054 del 24.11.2020 | 05080100968
-ONEDIRECT S.r.l. |
05080100968 | ONEDIRECT S.r.l. | €0,00 | €0,00 | 24/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZCA2F56714 | ORDINE 136/2020 – SIP-GO-2020 - RINNOVO SU ACCOUNT DEDICATO DELLA LICENZA D’USO ANNUALE “APPLE DEVELOPER PROGRAM” |
-APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL |
APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL | €99,00 | €0,00 | 23/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z812F5DCAB | ORDINE 137/2020 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI N. 10 CUFFIE PROFESSIONALI ED ACCESSORI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED HELP DESK SU VETRINA MEPA | 05728500967
-CONTACT CENTER EQUIPMENTS SRL |
05728500967 | CONTACT CENTER EQUIPMENTS SRL | €590,00 | €0,00 | 24/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z7F2F6A22F | ORDINE 138/2020 -S3-KMS - ACQUISIZIONE SERVIZI IN MODALITÀ CLOUD SAAS A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO SPERIMENTALE DI MACHINE LEARNING E KNOWLEDGE MANAGEMENT | 10119840964
-ITAMAZON WEB SERVICES EMEA SARL |
AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL | €23.000,00 | €0,00 | 30/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZA22F6A1D0 | ORDINE 139/2020 - AMMIN - ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI SANIFICAZIONE | 02405860921
-La Nuova Prima srl |
02405860921 | La Nuova Prima srl | €300,00 | €0,00 | 26/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZF02F6E5E6 | ORDINE 140/2020 - SIP-GO-2020 – ACQUISTO CON VALIDITÀ ANNUALE CERTIFICATO DIGITALE SSL HOST ANAGRAFEARES.REGIONE.SARDEGNA.IT E COMMON NAME WWW.ANAGRAFEARES.REGIONE.SARDEGNA.IT | 02747710362
-DOMARC S.R.L. |
02747710362 | DOMARC S.R.L. | €290,00 | €0,00 | 27/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZC32F8AF6A | ORDINE 141/2020 – SIP-GO-2020 - RINNOVO ANNUALE DOMINI INTERNET E SERVIZI HOSTING DI PROSSIMA SCADENZA DA CONFERMARSI ENTRO IL 31.12.2020 ACQUISTO DOMINIO INTERNET SARDEGNAMONDO.IT | 02508100928
-TISCALI ITALIA S.P.A. |
02508100928 | TISCALI ITALIA S.P.A. | €370,50 | €0,00 | 02/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZCA2F9CE9E | ORDINE 142/2020 - AMMIN - ACQUISIZIONE DI LICENZA “SIMPLEMIND PRO” PER LA PRODUZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI SARDEGNA IT |
-ModelMaker Tools |
ModelMaker Tools | €24,99 | €0,00 | 04/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z372FA3DFD | ORDINE 143/2020 AMMIN-ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE 2021 PER TUTTI I MODULI DEL SOFTWARE AZIENDALE PRISMA | 01550740383
-IT – Information Technologies S.r.l. |
01550740383 | IT – Information Technologies S.r.l. | €5.000,00 | €0,00 | 09/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z052FA451A | ORDINE 144/2020 AMMIN - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE 2021 PER TUTTI I MODULI DI CUI SI COMPONE IL SOFTWARE ESOLVER, AD ECCEZIONE DEL MODULO “HUB SISTEMI/FATTURE” | 02775230929
-Sinergica3 s.r.l. |
02775230929 | Sinergica3 s.r.l. | €3.324,32 | €0,00 | 09/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZAF2FA46CD | ORDINE 145/2020 AMMIN - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE 2021 PER IL MODULO “HUB SISTEMI/FATTURE” DEL SISTEMA ESOLVER | 08245660017
-Sistemi S.p.a. |
08245660017 | Sistemi S.p.a. | €170,16 | €0,00 | 09/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZDA2FAD7BC | ORDINE 146/2020 - SPD-2020 - ACQUISTO CON VALIDITÀ ANNUALE DI NR. 1 CERTIFICATO INDIVIDUALE CLASSE 1 PER LA COMUNICAZIONE SIBAR-PAGOPA | 01214540559
-TRUST ITALIA S.P.A. |
01214540559 | TRUST ITALIA S.P.A. | €42,00 | €0,00 | 10/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z692F96318 | ORDINE 147/2020 - AMMIN - ACQUISIZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE: HL7 FUNDAMENTALS COURSE E FHIR (HL7 FHIR FUNDAMENTALS COURSE) | 00307684036
-0307684036-Health Level Seven Italia |
00307684036 | Health Level Seven Italia | €6.200,00 | €0,00 | 11/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZF72FBBF19 | ORDINE 148/2020 - AMMIN ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI SORVEGLIANZA AD ISPEZIONI PER LA SEDE SOCIALE DI SARDEGNA IT PER L’ANNO 2021 | 02391600927
-Errediesse Servizi S.r.l. |
02391600927 | Errediesse Servizi S.r.l. | €2.700,00 | €0,00 | 14/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z2E2FBCF84 | ORDINE 149/2020 - AMMIN ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E DISINFEZIONE DEI MASTELLI DI TIPO CONDOMINIALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI SARDEGNA IT PER L’ANNO 2021 | 02371800927
-CEDIS Cooperativa Sociale |
02371800927 | CEDIS Cooperativa Sociale | €840,00 | €0,00 | 14/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z942FC3877 | ORDINE 150/2020 - E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI UN PACCHETTO COMPOSTO DI 5 LICENZE SOFTWARE DA VETRINA MEPA DI CONSIP | 00488410010
-TelecomItalia S.r.l. |
00488410010 | TelecomItalia S.r.l. | €1.866,06 | €0,00 | 14/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z672FCCE1D | ORDINE 151/2020 - SIP-GO-2020 – ACQUISIZIONE CERTIFICATO DIGITALE SSL SINGLE HOST OPAC.REGIONE.SARDEGNA.IT - VALIDITÀ ANNUALE | 02747710362
-DOMARC S.R.L. |
02747710362 | DOMARC S.R.L. | €290,00 | €0,00 | 16/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | 8350238263 | ORDINE 152/2020 - E-HEALTH-2020- PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER FORNITURA COMPONENTI HARDWARE,LICENZE SOFTWARE E SERVIZI PROFESSIONALI PER IL RINNOVO DEL PARCO INSTALLATO DEL COMPARTO H-CLOUD | 01368460901
-ATHENA SRL |
01368460901 | ATHENA SRL | €355.380,00 | €0,00 | 16/12/2020 | 01-PROCEDURA APERTA |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z932FD9C1B | ORDINE 153/2020 - E-HEALTH-2020 ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI A CONSUMO PER LA GESTIONE DELLA SOLUZIONE LBL®SECURITY DI OPLON | 04442360287
-OPLON NETWORKS SRL |
04442360287 | OPLON NETWORKS SRL | €12.750,00 | €0,00 | 17/12/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z692FE3486 | ORDINE 154/2020 - E-HEALTH-2020 RINNOVO 20 LICENZE SINGLE-USER POWER BI PER ASSESSORATO SANITÀ E AZIENDE SANITARIE | 02048930206
-KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE |
02048930206 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE | €1.819,20 | €0,00 | 18/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z5F2FF03A6 | ORDINE 155/2020 - SIP-GO-2020 – ACQUISIZIONE CERTIFICATI DIGITALI SSL SINGLE HOST ALMAGEST.SARDEGNACULTURA.IT, CATALOGO.SARDEGNACULTURA.IT E CATALOGO-OAIPMH.SARDEGNACULTURA.IT:8100/ - VALIDITÀ ANNUALE | 02747710362
-DOMARC S.R.L. |
02747710362 | DOMARC S.R.L. | €870,00 | €0,00 | 21/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z072FF442C | ORDINE 156/2020 - CRP-SIPES-2020 - SERVIZI AMAZON WEB SERVICES PER BANDI MULTISPORTELLO - REINTEGRO CREDITO 2021 | 03609460922
-BEETOBIT S.R.L. |
03609460922 | BEETOBIT S.R.L. | €5.000,00 | €0,00 | 23/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z653002E59 | ORDINE 157/2020 – S3-KMS - SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA DI SUPPORTO E PER L'APPLICAZIONE DI METODOLOGIE UTILI ALLA DEFINIZIONE DI ONTOLOGIE NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S3-KMS |
-ESB65489478-SIRIS ACADEMIC SL |
SIRIS ACADEMIC SL | €38.350,00 | €0,00 | 29/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZC4300C66F | ORDINE 158/2020 - E-HEALTH-2020 - RINNOVO CANONE ANNUALE SERVIZIO ANTISPAM LIBRAESVA (FINO A 25.000 CASELLE EMAIL) E DEL MODULO AGGIUNTIVO SMTP-POLICY | 01368460901
-ITATHENA S.R.L. |
ATHENA S.R.L. | €31.600,00 | €0,00 | 31/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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